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3月份的专票,已经在12月份冲红,但是按实际销项金额申报的话,专票比对不过去,这应该怎样处理呢?

84785006| 提问时间:2023 01/03 20:58
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好,我们是小规模吗?
2023 01/03 21:13
84785006
2023 01/03 21:17
是的,老师,像这种应该怎样处理最好呢?
立峰老师
2023 01/03 22:11
需要去税务局,亲,因为系统的税率不一样,3月是专票是1%,而年专票为3%
立峰老师
2023 01/03 22:12
去税务局把情况说一下,就可以
84785006
2023 01/03 22:18
老师,以前开的票,现在12月了才冲红,这个可以说的过去吗?
立峰老师
2023 01/03 22:18
可以说的过去。因为一直对方没有谈妥
84785006
2023 01/03 22:21
老师,我看了下冲红的是7月1号开的票
立峰老师
2023 01/03 22:23
那当时开的税率多少,现在开的税率多少,开红字信息表了没?
84785006
2023 01/03 22:28
当时开错了,开的百分之1.   12月份已经冲红
立峰老师
2023 01/03 22:33
那还是税率不对惹的比对不过,去税局就可以了。没什么事
84785006
2023 01/03 22:45
老师,那为什么他当时开错票了,还能报过去税呢?
立峰老师
2023 01/03 22:47
是的,这也是个问题,当时不应该有1%的专票。 现在发现错了,也红冲了,只差去税务局申报一下就可以了。
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