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1月份计提工资,借管理费用\\工资8000,冬季取暖费借,管理费用\\职工工资\\福利费1000,贷:应付职工薪酬\\工资9000元,贷方,没有分应付职工薪酬\\福利费1000,贷,应付职工薪酬\\工资8000,这怎么办?发的时候,借应付职工薪酬\\工资9000,这又怎么办?

84784947| 提问时间:2023 01/04 06:48
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好您这个是什么意思?
2023 01/04 06:48
84784947
2023 01/04 08:15
计提福利费,借管理费用\\职工工资\\福利费1000元,贷方写成应付职工薪酬\\工资1000,贷方科目用错了?
东老师
2023 01/04 08:19
对,这个不是工资而应该是福利费
84784947
2023 01/04 08:27
关键怎么调账?
东老师
2023 01/04 08:31
贷应付职工薪酬工资负数 贷应付职工薪酬福利费
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