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请问老师季度增值税超过45万了,我把数填到其它免税销售额,那个(增值税减免申报明细表)我是填在二免税项目,免征增值税项目销售的合计这一栏吗?是填写货物和服务的总和数吗?

84785019| 提问时间:2023 01/04 09:19
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 小规模的话; 超过45万报12栏次去报 ; 然后去报减免明细表的数据即可 ; 是的  
2023 01/04 09:20
84785019
2023 01/04 09:35
老师我问得就是减免明细表报在哪一栏?如果货物是15,服务是10,我刚给你发的减免明细表是把这两个数合在一起报在二项,二栏合计里面吗?25
meizi老师
2023 01/04 09:38
你好;   对的; 一起来 报总额金额即可; 报25   
84785019
2023 01/04 09:38
是减税项目还是免税项目
meizi老师
2023 01/04 09:41
你好;  减免 项目哈;    合计销售额超过45万元,在办理增值税纳税申报时,享受免征增值税政策的全部销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第12栏“其他免税销售额”栏次,同时在填写《增值税减免税申报明细表》时,准确选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”对应的减免性质代码“01045308”,填写对应免税销售额等项目。
84785019
2023 01/04 09:53
老师您能按照我给你的数据25,帮我填下这个表,我看下吗?
84785019
2023 01/04 09:53
对吗?只填这个
meizi老师
2023 01/04 09:56
你好;   是的。 就一起合计金额写   
84785019
2023 01/04 10:08
老师免税销售额扣除项目本期实际扣除金额,这个是填写增值税表里19栏的本期免税额数吗?
meizi老师
2023 01/04 10:10
你好 ;    这个栏次是  :“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额”:免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额;无扣除项目的,本列填写“0”。   
84785019
2023 01/04 10:16
最后5列免税额和增值税表里的免税额填写一至就行了是吗?
meizi老师
2023 01/04 10:17
你好; 是的; 就可以保存  提交了。 你试试   
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