问题已解决

商贸公司做内账,11月采购商品把进项税单独算了8000,后期实际卖了这部分进项的2000,库里还剩有6000进项的商品,以后卖都不带税点了,这个6000进项这个月我应该怎么冲没

84784959| 提问时间:2023 01/04 10:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,也就是你们单位不需要做这个收入是吗?隐瞒了收入,你把这个发票退回去的。
2023 01/04 10:12
郭老师
2023 01/04 10:12
让对方重新开,你们只收2000的。
84784959
2023 01/04 10:14
不是的 实际没有发票 只是系统软件做账带的 发票税额
郭老师
2023 01/04 10:16
发票的税额能是6000吗?
郭老师
2023 01/04 10:16
随便举的例子吗?你当时应该加税,合计一块结转到主营业务成本,是这个意思吧?
84784959
2023 01/04 10:19
嗯 数字是我随便举例的 本来是应该放成本的 ,因为一开始做账系统采购和销售都带税率 ,所以产生了8000的进项税额做凭证了。但是实际卖了2000的进项税对应的商品,现在剩余6000的进项税我想冲没 因为以后的销售不带税额了,我应该怎么冲这6000
郭老师
2023 01/04 10:22
那你再补结转成本就可以了。
84784959
2023 01/04 10:26
我要补成本去 以后卖的这个货我不带销项税点 成本不就高了 不匹配了
郭老师
2023 01/04 10:31
你好,那你的收入小于成本吗?
郭老师
2023 01/04 10:31
只要你的收入不小于成本就可以的。
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