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请问2023.1月报销发票能放到2022.12里面做账么
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速问速答你好,不可以的,发票不能提前做,他之前没有开过来的发票,你可以暂估,然后发票到了之后,你再红冲三姑再做发票的。
2023 01/04 10:21
84785012
2023 01/04 10:23
就是也可以放入2022.12月,只是暂估处理呗
郭老师
2023 01/04 10:24
对的,是的,是这么做的。
郭老师
2023 01/04 10:24
因为他一月份开出来的发票,你在12月份的时做的话,税务局查账的话,要求你们写说明的发票,不可以提前,你12月份做账的时候,这个一月份的业务发票还没有开出来呢。
84785012
2023 01/04 10:24
如果付款跟报销发票全是在1月份,那做账是不是只能做到23.1月里?
郭老师
2023 01/04 10:25
你看一下它属于哪一年的费用,这个不用非得跟据发票开照的时间来做。
84785012
2023 01/04 10:25
如果付款在12月,但是发票是23.1月开具,能入账12月份么发票?
郭老师
2023 01/04 10:26
好在12月份可以做暂估费用的,然后一月份再做发票的红冲暂估。
84785012
2023 01/04 10:32
做外账的公司怎么做账
84785012
2023 01/04 10:32
给到他们不是都是2022.12或之前么?
郭老师
2023 01/04 10:33
借管理费用,贷银行存款。12月份做这个。
郭老师
2023 01/04 10:33
一月份借其他应付款待以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷其他预付款。
84785012
2023 01/04 10:40
这样是不是太麻烦了
84785012
2023 01/04 10:41
如果这样,发票入账12月,也不影响企业所得税吧?
郭老师
2023 01/04 10:46
这种虽然麻烦,但是它正规。