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事业单位水电费先垫付,后财政拨款怎么做账
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速问速答同学,你好
垫付:借:其他应收款-财务专项款
贷:银行存款
到账:借:银行存款
贷:其他应收款-财务专项款
2023 01/04 13:05
84784959
2023 01/04 13:18
那么不入财政拨款收入了吗?这样和财政拨款数据又对不上了
小菲老师
2023 01/04 13:22
同学,你好
你是垫付,不入财政拨款
84784959
2023 01/04 13:25
为啥不计入财政拨款,我们就是财政拨公用经费给我们啊,但是是先付了再拨给我们
小菲老师
2023 01/04 13:34
同学,你好
你的意思,这个钱本来就是财政拨款付的吗?
84784959
2023 01/04 13:35
意思是我们2022年有25000的电费公用经费是财政给我们的,我们发生了支出后再去财政拨来
小菲老师
2023 01/04 13:39
借记“其他应收款”科目,
贷记“银行存款”科目。
借记“银行存款”科目,
贷记“财政拨款收入”科目。
并按照相同的金额:
借记“业务活动费用”等科目,
贷记“其他应收款”科目。
84784959
2023 01/04 13:42
那么老师我其他应收款数据比收到的多了或是少了怎么办
小菲老师
2023 01/04 13:46
同学,你好
你的意思是收到的政府拨款,会比实际付的水电费多或者少吗
84784959
2023 01/04 13:47
嗯嗯,会的,我们交的电费每个月不固定,但是财政给我们就那么点
小菲老师
2023 01/04 13:48
同学,你好
那你其他应收款先挂着的