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银行转账时转了6729.66元,实际开发票开了6726.99元,有差额,要怎么做分录

84785001| 提问时间:2023 01/04 14:11
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,意思是钱多了是吗?
2023 01/04 14:11
东老师
2023 01/04 14:12
多发部分记入到营业外收入
东老师
2023 01/04 14:14
哦多收的记录到其他应付款里面。
东老师
2023 01/04 14:16
收钱的时候贷方其他应付款(差额部分)下个月的时候冲销其他应付款就可以。
东老师
2023 01/04 14:18
哦哦,那记入其他应收款就行
东老师
2023 01/04 14:26
对,没错,就是这么做的。
84785001
2023 01/04 14:12
是的,转账的时候不小心转多了
84785001
2023 01/04 14:13
那下个月我们再转钱给对方的时候会少转上面的差额过去,要怎么冲回来
84785001
2023 01/04 14:15
我没懂你的意思,那这个月和下个月分别要怎么做分录
84785001
2023 01/04 14:17
我们是付钱方多付了钱给对方,不是收款方
84785001
2023 01/04 14:25
就是借应付账款(发票金额),借其他应收款(差额),贷银行存款??
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