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“应交税费-应交增值税”月末是借方余额,应该怎么账务处理?

84784993| 提问时间:2023 01/04 14:12
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好。是进项比销项大吗?
2023 01/04 14:13
84784993
2023 01/04 14:23
对,实际账务上进项比销项大,我报税时进项勾选的比销项小,交了7元的增值税
84784993
2023 01/04 14:23
我不知道应该要怎么账务处理
玲老师
2023 01/04 14:27
你好  账上错了可以更正就行  以税务为准 
84784993
2023 01/04 14:31
没做错,进项比销项大月末应该怎么处理?
玲老师
2023 01/04 14:38
你好 进项大不交税 你交税了这不对 
84784993
2023 01/04 14:55
增值税申报点进项税抵扣勾选的时候没有那么刚好的金额就少勾选了几元,这种怎么账务处理了?
玲老师
2023 01/04 15:00
期末是借转出未交增值税贷,未交增值税。交税的时候借未交增值税贷银行存款。
84784993
2023 01/04 15:25
是这样吗?
84784993
2023 01/04 15:26
进项实际大于销项,但抵扣勾选时没有刚好的金额所以勾选了70元,交10元的税,是这样做分录吗?
玲老师
2023 01/04 15:29
增值税计提和缴纳是正确的。
84784993
2023 01/04 15:40
计提时应该凭证下面附什么附件?
玲老师
2023 01/04 15:52
做一个税款的计算表就行。
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