问题已解决

老师,我有家贸易公司,进了一批货,已经入库,发是也开出来了,是22年12月份的开进来的发票当时没发现税号开错了,23年1月份的发现了这个问题,我是要全部把票寄回对方充红吗?

84784995| 提问时间:2023 01/04 14:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,是这么做的。
2023 01/04 14:24
84784995
2023 01/04 14:33
那我该入库的还是要入库的呀,下面没发票怎么办,老板有两家公司,一家公司转到另一家公司100万周转,做什么科目,没有利息的
郭老师
2023 01/04 14:37
好,你的产品到了,可以暂估的,借库存商品,贷应付账款,暂估就是了。
郭老师
2023 01/04 14:37
借银行贷其他应付款 支付的一方,借其他应收款,贷银行存款。
84784995
2023 01/04 14:38
周转做什么科目,短期借款还是其他应收款,还是应收账款
郭老师
2023 01/04 14:39
其他应付款、其他应收款做不了短期借款,从银行或者是金融机构借钱才可以做短期借款或者是长期借款。
84784995
2023 01/04 14:45
公司与某公司有业务来往,既在某公司进货,某公司又来我公司进货,像这种情况,我是挂一个科目应收账款还分开再做个应付账款?
郭老师
2023 01/04 14:47
挂一个科目就可以的,你之前用了哪个科目,现在还是用哪个科目?
郭老师
2023 01/04 14:47
你现在这两个需要对冲的情况下,两个科目余额分别是多少,借方贷方。
84784995
2023 01/04 15:08
如果我进项多,没卖出那么多货,我可以先抵扣进项少交增值税吗?
郭老师
2023 01/04 15:12
可以的,可以这么做的。
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