问题已解决
应交税费现在就已交税金科目借方挂了个余额,但是我单位也不存在多缴或者留底的情况。请问进项,销项,转出未交增值税这几个科目余额已交结平的情况下,已交税金借方多出来的金额怎么结平
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速问速答你好,未缴增值税有余额吗?未交增值税和已交增值税对冲。如果其他的没有余额的借营业外支出,贷应交税费已交税金。
2023 01/04 14:35
84784996
2023 01/04 14:59
老师麻烦看下我追加的图片说明
郭老师
2023 01/04 15:01
可以的,可以这么做的,应该是他支付的分录不对,他当时支付的时候应该用未交增值税,他用了已交税金。
84784996
2023 01/04 15:06
那我这个已交税金借方9万多怎么冲平。不想自己做的账务不清不楚挂着这些莫名其妙的的金额,我如果结平了,翻年了我的应交税费总金额就刚好是我月末计提的增值税和附加税总金额了。
郭老师
2023 01/04 15:07
借营业外支出贷应交税费未交动税。
郭老师
2023 01/04 15:07
借营业外支出,
贷应交税费未交增值税。
84784996
2023 01/04 15:09
可是营业外支出多了一笔不晓得金额,有关系吗?会不会被税务什么呀
郭老师
2023 01/04 15:15
那你查不到原因,只能做这个,要么你就一直有余额,直到查到原因之后你再调整。