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老师,预付今年10月到明年11月份的代理记账费用4000,直接走管理费用还是走预付账款,每个月在摊到管理费用

84784980| 提问时间:2023 01/04 17:06
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,他给咱们发票了吗?如果给咱们发票了的话,其实直接一次性计入费用就可以。
2023 01/04 17:13
84784980
2023 01/04 17:19
已经给发票了,那多少钱走预付账款
李霞老师
2023 01/04 17:20
你好同学,这个是直接付款,直接开发票,咱根本不涉及到预付账款。提前付款才进入预付账款,没有给发票的情况才计入预付账款。
84784980
2023 01/04 17:57
预付的是到明年这个时候的费用,从现在到明年12月,这是预付吧
李霞老师
2023 01/04 18:00
你好,如果这个金额比较大的话哈,金额,没严格限制,咱可以走预付账款分摊费用,我是觉得这个金额不是很大,直接一次性计出费用就行,没必要再分摊了。
84784980
2023 01/04 20:11
老师,我们一般纳税人,这月有一笔无票收入,怎么结转这笔增值税,分录?
84784980
2023 01/04 20:15
这月没进项税,就一笔销项税,怎么结转
84784980
2023 01/04 20:33
老师在吗
李霞老师
2023 01/04 20:42
同学,咱就是借应交税费应缴增值税,销项税额,,待应交税费应交增值税转出未交增值税。
84784980
2023 01/04 21:20
下月缴纳是借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷银行存款,是吗
李霞老师
2023 01/04 21:22
,咱确定好交税了,,那再要记借应交税费。应交增值税,转出未交增值税,贷。应交税费-未交增值税,然后缴纳的时候 借应交税费-未交增值税,贷银行存款,,
84784980
2023 01/04 21:38
老师,如果直接借应交税费-应交增值税-转出未交增值税1400,贷应交税费-未交增值税1400 然后缴纳是借应交税费-未交增值税1400贷银行存款,这样可以吗
李霞老师
2023 01/04 21:44
你好同学,嗯,这样的话,后期可会销项税额,进项税额就会后期有余额,尽量还是要结转到转出未交增值税里面以后再这样做。
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