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进项税额转出怎么做账务处理?
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速问速答你好,具体的是什么业务需要进项转出?
2023 01/04 17:17
84784956
2023 01/04 17:20
买的固定资产,上月认证后发现发票信息不全,给退回了,这月对方又开了发票过来,同时我们也将上月认证的给转出了,那对于这个转出应该怎么账务处理?
郭老师
2023 01/04 17:21
借应付账款,贷固定资产,应交税费、应交增值税进项转出。
84784956
2023 01/04 17:24
上月买的时候是:借:固定资产,应交税费-进项,贷:银行存款
这月主要是转出上月的红字发票
哪来的应付账款?
郭老师
2023 01/04 17:26
钱退回来了吗?如果没有退回来,没有银行放款怎么做?借银行存款,所以用一个往来科目代替了就是了,你收到了正数发票,借固定资产
进项,
贷应付账款,红冲了不就可以了,最后没有余额了。
84784956
2023 01/04 17:39
钱肯定没有退呀,只是开票重新开一张过来做账而已
郭老师
2023 01/04 17:40
那就用一个往来科目代替一下就可以的。