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老师,请问我们公司赠送合作公司5台喷雾器,让合作公司提供发票,合作公司给提供了住宿费的发票。请问这个怎么入账?是把住宿费作为推广费用入账吗?可以,借:销售费用 贷:库存商品吗?

84784987| 提问时间:2023 01/04 21:48
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是可以的哈
2023 01/04 21:49
84784987
2023 01/04 22:18
老师这样做分录对吗?麻烦您帮我看看正确的会计分录该怎么写吧?
小锁老师
2023 01/04 22:19
你赠送出去  借 销售费用  贷 库存商品 应交税费就可以了
84784987
2023 01/04 22:21
然后这个分录就附上他给的住宿费发票在后面就可以了对吗老师?这样做账算违规吗?
小锁老师
2023 01/04 22:22
嗯对是这个意思的,没关系
84784987
2023 01/04 22:25
老师那我结转这个喷雾器的成本该怎么做账?
小锁老师
2023 01/04 22:27
这个不需要结转,做到销售费用,贷方库存商品就证明没有了
84784987
2023 01/04 22:33
好的,谢谢老师。那作为推广赠送给客户的喷雾器,客户到底用不用给我们提供发票呀?
84784987
2023 01/04 22:34
我老板说让客户给提供同等价值的发票给我们,然后客户给了住宿费的发票。我也不知道客户到底该不该给提供发票,如果该提供发票的话,正确的是该给提供什么发票?
小锁老师
2023 01/04 22:35
这个正确的是需要提供发票的
84784987
2023 01/04 22:39
好的谢谢老师
小锁老师
2023 01/04 22:40
不客气的,祝您开心
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