问题已解决
请问老师公司往来款,一会做成其他应收,一会做成其他应付,怎么办?
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你好,可以按二者较小的一个余额,做抵消分录
借:其他应付款,贷:其他应收款
2023 01/05 11:11
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2023 01/05 11:39
那我这摘要怎么写啊?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 11:40
你好,摘要如何写,没有统一规定。能简明扼要描述业务发生情况就可以的
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2023 01/05 12:01
像这样往来款抵销摘要一般怎么写啊?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 12:01
你好,可以是:其他应收款 与 其他应付款 抵消
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2023 01/05 13:00
是不是也可以不做这个分录啊?收和付走两条线啊?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 13:01
你好,是的,当然是可以的