问题已解决
想问下2022年9月份我们公司取得了一张增值税专用发票并且当月已入账但是进项税额没有抵扣,12月份想抵扣才发现发票税号给我开错了,不能抵扣了,对方23年1月给我们重新开票,但是之前做的账,怎么做账务处理呀,
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速问速答同学你好
原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录
2023 01/05 11:22
84784991
2023 01/05 11:24
对方1月份给我重新开票,那就在1月份做红冲,然后再蓝字发票的分录吧
84784991
2023 01/05 11:25
这是采购的成本费用发票,
84784991
2023 01/05 11:29
一共不到八百元,老师还需要对方重新开吗,这税号不对也能允许入账是吧
84784991
2023 01/05 11:29
???咋不回复呢我又问了几个问题
朴老师
2023 01/05 11:32
同学你好
对的
需要重新开
然后重新入账
84784991
2023 01/05 11:34
再重新开票的当月做红冲,然后再蓝字入账是吧
朴老师
2023 01/05 11:42
同学你好
对的
直接做就可以