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上年度有一笔未开票收入,上年度在确认收入的同时结转了成本,今年该笔未开票收入转为开票收入,但是成本已经在上年度结转了,导致今年的成本较低,这个业务要怎么处理呢?

84784991| 提问时间:2023 01/05 11:35
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 请问一下,你说的未开票收入转为开票收入是什么意思?这个是开票了还是未开票?你申报的时候是开票还是未开票
2023 01/05 11:36
84784991
2023 01/05 11:41
就是这笔收入在去年没有开票,所以去年记账的时候计入主营业务收入-未开票收入,同时结转了成本,今年开票了,就记了一笔分录为借主营业务收入-开票收入,贷主营业务收入-未开票收入。
王超老师
2023 01/05 11:42
你这个去年有申报收入吗?
84784991
2023 01/05 11:43
申报了收入
王超老师
2023 01/05 11:46
那你不能这样处理,你确认了未开票收入,就已经是确认购买方不需要发票的,你1月份再这样处理,是重复确认收入了
84784991
2023 01/05 11:50
那我开票的时候要如何记账呢?
王超老师
2023 01/05 11:50
借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税
84784991
2023 01/05 11:53
银行存款在去年确认未开票收入的时候入账的,入账的时候记了未开票收入,今年只是开具了发票,所以今年开发票的这个行为如何写分录呢?
王超老师
2023 01/05 11:54
这个我就没有这样处理过了,你可以问一下其他老师的
84784991
2023 01/05 11:54
好的,谢谢
王超老师
2023 01/05 11:55
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