问题已解决
这个公司给我们开的票是免税的,开了有20万的,但是收了我们8000块钱税费,这8000块钱是打给他个人了,我应该怎么做账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
计入营业外支出
2023 01/05 14:57
84784974
2023 01/05 15:00
这样不是就不能税前扣除了吗
朴老师
2023 01/05 15:02
同学你好
对的
这个就是不能税前扣除
84784974
2023 01/05 15:06
不算是买的票,我们购买他家的石材了,然后他给我们开的进项票,相当于收的我们的税款,应该怎么做账啊
朴老师
2023 01/05 15:11
同学你好
这个就是税款没有发票
是另外付的
84784974
2023 01/05 15:12
只能做为营业外支出是吗
朴老师
2023 01/05 15:15
同学你好
也可以计入往来科目
然后会算清缴调增
84784974
2023 01/05 15:42
好的,谢谢老师
朴老师
2023 01/05 15:51
同学你好
满意请给五星好评,谢谢