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这个公司给我们开的票是免税的,开了有20万的,但是收了我们8000块钱税费,这8000块钱是打给他个人了,我应该怎么做账

84784974| 提问时间:2023 01/05 14:55
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 计入营业外支出
2023 01/05 14:57
84784974
2023 01/05 15:00
这样不是就不能税前扣除了吗
朴老师
2023 01/05 15:02
同学你好 对的 这个就是不能税前扣除
84784974
2023 01/05 15:06
不算是买的票,我们购买他家的石材了,然后他给我们开的进项票,相当于收的我们的税款,应该怎么做账啊
朴老师
2023 01/05 15:11
同学你好 这个就是税款没有发票 是另外付的
84784974
2023 01/05 15:12
只能做为营业外支出是吗
朴老师
2023 01/05 15:15
同学你好 也可以计入往来科目 然后会算清缴调增
84784974
2023 01/05 15:42
好的,谢谢老师
朴老师
2023 01/05 15:51
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
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