问题已解决

老师,请问前期确认的未开票收入,已申报纳税。 本期又开票了,需要如何账务处理,如何申报呢?

84784976| 提问时间:2023 01/06 13:11
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费, 然后再未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数
2023 01/06 13:12
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