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期末留抵退税怎么退,这个表怎么填,

84785009| 提问时间:2023 01/06 14:28
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汤圆老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
同学,您好,纳税人应在收到税务机关准予留抵退税的《税务事项通知书》当期,以税务机关核准的允许退还的增量留抵税额冲减期末留抵税额,并在办理增值税纳税申报时,相应填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》第22栏“上期留抵税额退税”。
2023 01/06 14:39
84785009
2023 01/06 14:40
不懂,我填错了吗
汤圆老师
2023 01/06 14:48
同学您好,你们单位增量留抵税额和存量留抵税额分别是多少你清楚吗?存量留抵的税额是0吗?
84785009
2023 01/06 15:13
我现在申报12月份的呀,就是12月份留抵税额16万,这个表要怎么填呢
汤圆老师
2023 01/06 15:18
同学您好,报表15栏次存量留抵税额需要填写166130.82,存量留抵税额,是指按“当期期末留抵税额”与“2019年3月抵的期末留抵税额”相比较的差额,按“孰小”原则判定“存量留抵税额”:前者小于后者,则前者为存量留抵税额;后者小于前者,则后者为存量留抵税额。 颜值越高,责任越大。亲,我觉得你的责任重于泰山。记得好评哦。
汤圆老师
2023 01/06 15:28
还有2019年3月末的期末留底税额
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