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老师好,有员工离职时应发工资是1000,计提:借:管理费用1000,贷:应付职工薪酬1000。但是社保还要在公司交,如社保本月要交1500,借:应付职工薪酬1000,其他应收款500,贷方科目记什么?

84785002| 提问时间:2023 01/06 14:31
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 其他应收是社保是  1500  这样才对  
2023 01/06 14:36
84785002
2023 01/06 14:42
借:应付职工薪酬1000,其他应收款500,贷:其他应收款-社保1500,这样吗?
玲老师
2023 01/06 14:45
是的的,这样处理可以的。
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