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商品已经入库,钱付了,发票还没到,怎么做会计分录。后面商品卖了,怎么结转成本啊

84785020| 提问时间:2023 01/06 15:05
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,货到票未到才做暂估的 暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023 01/06 15:08
易 老师
2023 01/06 15:08
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
84785020
2023 01/06 15:11
现在在做12月份的帐,票是在1月份给我的,还要做暂估吗?还是直接把发票装订在12月份的帐里面
易 老师
2023 01/06 15:17
同学您好,发票装订在12月份的帐里面
84785020
2023 01/06 15:21
票是1月份开的,也是装订在12月吗
易 老师
2023 01/06 15:24
是的没错, 是这样的
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