问题已解决

请问,以前9月份工资计提多了,已经结账了,后面怎么做账呢?

84785000| 提问时间:2023 01/06 15:33
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,一般是红字冲回原分录差额的,原科目负数表示的
2023 01/06 15:33
84785000
2023 01/06 15:35
老师好,可以能具体一点吗?
84785000
2023 01/06 15:38
以前是借的管理费用,后面月份没有管理费用产生
易 老师
2023 01/06 15:45
多提了多少就红字冲回多少就可以了的
84785000
2023 01/06 16:10
好的,对方给我们开的发票多开了金额,该怎么处理呢?
易 老师
2023 01/06 16:35
同学您好,以实际支付我金额入账就可以了多的发票不用管如电话费1000元票,只报800就做800电话费的
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