问题已解决
老师,增值税报税,有留底税额,下个月进项税额转出直接抵扣了以前欠的税款,这个怎么做账?做分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,您这里说的直接抵扣了以前欠的税款之的时候留底税额吗?
2023 01/06 15:55
84784960
2023 01/06 15:58
是的,老师
微微老师
2023 01/06 15:59
您好,你的留底税额,是在应交税费-应交增值税-留底税额中反映的吗?还是直接在进项税的科目中反映
84784960
2023 01/06 16:01
直接在进项税额里
84784960
2023 01/06 16:01
不需要交税的时候,没有结转货增值税
微微老师
2023 01/06 16:02
您好,借:应交税费-应交增值税-进项税转出
贷:应交税费-应交增值税-进项税
84784960
2023 01/06 16:03
好的, 谢谢老师
微微老师
2023 01/06 16:06
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。
84784960
2023 01/06 16:06
老师,再问一下实际缴的增值税和账上的增值税差小数点,就是0.03这种的,怎么调呢?
微微老师
2023 01/06 16:07
您好,出现差异的原因是?增值税差会不会是主营业务收入那边也有差异呢?
84784960
2023 01/06 16:14
老师,就是记账时是按照一笔一笔记的,但是报税时他总数报的,中间就以后增值税的差异,收入没有差异
微微老师
2023 01/06 16:15
您好,那通过营业外收支的科目去调整