问题已解决
员工聚餐老板先掏钱怎么做分录谢谢
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速问速答同学您好,一、借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
二、借:应付职工薪酬——福利费
贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2023 01/06 16:39
84785035
2023 01/06 16:49
老师您好,我再问您一个事儿,月末开工资,下个月初交个税,我让员工转进自己的个税,然后代扣代缴,这个怎么做分录,谢谢谢谢谢谢
易 老师
2023 01/06 16:52
借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款
84785035
2023 01/06 16:56
那这个应交税费这个不用提现吗
易 老师
2023 01/06 16:59
你好,不要 的,这种情况 不要的
一般签三方委托付款协议
84785035
2023 01/06 17:00
我们有三方协议,那这个情况我就不用把应交税费这个体现出来就行,是吧,谢谢
易 老师
2023 01/06 17:01
学员您好,是的,对的
84785035
2023 01/06 17:03
谢谢老师
易 老师
2023 01/06 17:12
不客气,有空给五星好评:,