问题已解决

老师,有税控抵扣之后的表格吗?发一下看看

84784958| 提问时间:2023 01/07 10:45
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,你是小规模还是一般纳税人
2023 01/07 10:45
84784958
2023 01/07 10:47
一般纳税人
陈诗晗老师
2023 01/07 10:48
1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。。 您分别在这三张表填写,
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