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2020年费用类进项发票已认证,但未抵扣,一直有留底税额,2022年做了进项转出,会计分录是这么写吗? 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

84785007| 提问时间:2023 01/07 11:46
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是这样处理的
2023 01/07 11:46
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