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老师我申报的时候,销项税额和进项税额还有留抵税额,我在本月要怎么记账

84784972| 提问时间:2023 01/07 11:49
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)3574.38, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651.81, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3574.38—1651.81 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1247.04, 贷:应交税费—未交增值税 1247.04
2023 01/07 12:01
84784972
2023 01/07 12:14
老师,我不太懂这笔应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3574.38—1651.8 
84784972
2023 01/07 12:27
老师我还是没搞懂是这样子的吗
邹老师
2023 01/07 14:27
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)3574.38, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651.81, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3574.38—1651.81 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1247.04, 贷:应交税费—未交增值税 1247.04 销项是3574.38,进项是1651.81,二者的差额自然就是  3574.38—1651.81啊
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