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申报增值税的时候跳出来这个,我应该怎么做?
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速问速答你的进项税额转出数与申报表数字不一致
2023 01/07 12:47
84785024
2023 01/07 12:50
这个是我上个月先开了一个红字信息表,然后他这个月开了个负数发票,然后又开了个正数发票给我。那我填12月份申报表的时候,红字专项信息表进项税额还要填吗?金额,填了的话,是不是要多交17000的税金?
venus老师
2023 01/07 12:53
同学你要填写,以填写后金额为准缴纳
84785024
2023 01/07 13:44
那他这个月开了一张正数,一张负数,那那个负数的抬头应该是正确的抬头还是以前的那个抬头?
venus老师
2023 01/07 14:02
同学所有都一样,只是金额是红字
84785024
2023 01/07 14:11
不一样的,他以前那张就是抬头少开了两个字,所以我要问他这个负数应该是以前错的那个抬头?还是现在正确的抬头?
84785024
2023 01/07 14:14
这个进项税额转出的分录怎么做?
venus老师
2023 01/07 14:18
还是按照原来的开具
84785024
2023 01/07 14:20
我问你分录怎么做?
venus老师
2023 01/07 14:21
红冲票据,分录就是原来分录一样,金额红字
84785024
2023 01/07 14:39
我刚收到那个负数发票,看他一部分是12月22日开的,一部分是1月4日开的,那这些负数发票我应该放在一月的账里,还是12月的账里?
84785024
2023 01/07 14:44
结转增值税的分录怎么做?
84785024
2023 01/07 14:51
是应该拿,红字增值税专用发票信息表作为凭证吗?
venus老师
2023 01/07 15:01
同学12月分开具的填写在12月份的'1月份开具的填写在1月份的帐里
84785024
2023 01/07 15:09
增值税结转分录这个进项税额转出部分怎么体现?
venus老师
2023 01/07 15:28
你红冲申报增值税就直接出现在附表二增值税申报表里
84785024
2023 01/07 15:34
不知道为什么?刚才第一次申报的时候,他系统里没有跳出来,导致我报给领导的数字错了,天哪 我在想怎么告诉他?
venus老师
2023 01/07 15:39
同学如实报告就行,系统经常会有问题