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老师,我是销售方,给对方促销费用开具专票,货款对方已商品兑换,对方不给我们货款,怎么做分录

84785030| 提问时间:2023 01/07 14:55
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是你们取得促销服务费收入,对方用商品给你们抵消应付的服务费? 
2023 01/07 14:56
84785030
2023 01/07 14:59
我们给对方开具促销费用,对方不给我们货款,将来这些货款给相应的商品,
邹老师
2023 01/07 15:00
你好 借:库存商品 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
84785030
2023 01/07 15:00
这成本怎么算呢老师
邹老师
2023 01/07 15:02
你好,这里的成本,就是提供促销服务人员的工资金额 
84785030
2023 01/07 15:07
明白了老师,谢谢
邹老师
2023 01/07 15:08
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
84785030
2023 01/07 15:10
还一个问题老师,暂时对方还没给我们发商品,怎么办呢
邹老师
2023 01/07 15:12
你好,暂时对方还没给我们发商品,这种情况就暂时不做上面的分录啊 
84785030
2023 01/07 15:13
那怎么做分录呢,老师
邹老师
2023 01/07 15:15
你好,暂时对方还没给我们发商品,这种情况就暂时不做上面的分录(这种情况,不需要做分录)
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