问题已解决

老师,你好,房地产公司收到工程发票,2021年签合同价123000,21年付11万,收票11万,年底暂估分录为借:开发成本 11908贷:应付账款-暂估 11908 后审计价为132640,今年年底收到尾款发票,把之前暂估的冲回,但是账上面开发成本有余额,怎么调整啊,分录怎么写啊

84784975| 提问时间:2023 01/07 15:17
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 已经完工我了,那开发成本转开发商品,如果已经销售转主营业务成本
2023 01/07 15:24
84784975
2023 01/07 15:28
分录 借开发商品 贷开发成本,对吗
陈诗晗老师
2023 01/07 15:30
是的呢,完工,就直接把余额这样结转的
84784975
2023 01/07 15:30
好的,非常感谢喔!
陈诗晗老师
2023 01/07 15:32
不客气的, 祝你工作愉快。
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