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老师想请问一下,四季度我开了一张红冲去年的发票,当时税率1%,红冲发票销售收入是负数39603.94,税率是负数396.04,价税合计4万,又开具正常发票,因为今年疫情小规模纳税人免税,我开的销售收入85000,税率是0。那么这个季度,实际开票是销售收入45396.04,税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表,填写第9第10栏45396.04,填写17.18栏负数396.04吗,这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的?那这个负数我要放哪里呢,应纳税额是不是该是0,不应该退给我这个396.04,

84785028| 提问时间:2023 01/07 16:06
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小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,相当于你之前红冲那个季度也是没有纳税的,那是没有退税的呢
2023 01/07 16:08
84785028
2023 01/07 16:11
那老师,我17.18栏要填负数396.4吗如果填和开票软件销项税额一致可能可以发送报表,但是如果不填会不会比对不成功呢。我需要填哪些栏次,数字怎么填
84785028
2023 01/07 16:14
就是不知道填什么数字怕填错比对不成功
小小霞老师
2023 01/07 21:38
你可以先填来看一下,比对不通过可以在电子税务局说明
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