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我在11月开电子发票开错了,后来给冲红了,当时未开具负数发票,后来1月又开具了负数发票,怎么报税

84784999| 提问时间:2023 01/07 17:40
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
根据《增值税发票管理办法》,当月开具的负数发票,应当在当月纳税申报表中抵扣,不得跨月抵扣。因此,您11月开具的负数发票应当在11月纳税申报表中抵扣,1月开具的负数发票应当在1月纳税申报表中抵扣。
2023 01/07 17:47
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