问题已解决
各位老师,大家好,我们公司进项税额这个月大于销税额,然后,进项是10000多元,销项是2000元,怎么做账务处理,怎么写分录,请老师们指点一下,谢谢
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速问速答您好!
借:应交税费-未交增值税8000
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2023 01/07 18:13
84784999
2023 01/07 18:17
老师,刚开始在做进、项销抵扣的时候的分录怎么写,请老师指点一下,谢谢
丁小丁老师
2023 01/07 18:28
您好!进项就是借:应交税费-应交增值税(进项税额),销项就是贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
84784999
2023 01/07 18:30
老师,这个我会写,就是进销项在抵扣的时候的账务处理的分录怎么写,老师
丁小丁老师
2023 01/07 18:38
您好!在抵扣的时候没有分录呀,最后进项大于销项,做那笔结转增值税的分录就好了哦