问题已解决
我是处理危险废弃物的小规模公司 处理废机油和废电池我是购买方 废油桶我是销售方 业务发生后 我们付对方回收废油及废电池款 对方付我们清洗废油桶费用 但是对方和我们结算用差额结算 比方我应支付对方4万 对方应支付我方6万 用差额结算 实际结算2万 这种怎么编分录
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速问速答同学你好,分录,借:银行存款,2万元,原材料-废机油和废电池,4万元,贷:主营业务收入-废油桶,6万元。
2023 01/08 20:39
84784983
2023 01/08 20:40
但是这个四万是没有发票的
王雁鸣老师
2023 01/08 20:44
同学你好,没有发票也可以这样做,只是企业所得税需要调整。
84784983
2023 01/08 20:48
有没有不用调整所得税的方法
84784983
2023 01/08 20:48
像这样的业务我们比较多 怎么入账才能不用调整
王雁鸣老师
2023 01/08 20:52
同学你好,这样的情况下,只有收到发票,才不用调整的。(有不用调整所得税的方法,那就是原材料不入账)。
84784983
2023 01/08 20:54
好的 明白了
王雁鸣老师
2023 01/08 20:55
同学你好,好的,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。