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暂估开票是4个月前,现在差额调成本,调的成本是调这个月的吗?如果实际收到的发票金额比暂估的金额少要怎么处理呢?以前结转的成本和实际收到发票成本不一样

84784948| 提问时间:2017 07/18 12:47
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,冲销暂估,然后根据发票入账,之前结转的成本是不做调整的
2017 07/18 12:48
84784948
2017 07/18 13:09
老师,(1)3月份暂估入库不含税是3500元发票开出去了,已经按3500结存成本,7月份收到发票不含税是3700元,冲红后差额200元怎么处理? (2)如果暂估入库价是不含税800元,当月已经结转成本,过了几个月收到的发票金额不含税是700元,差额100元又怎么处理?谢谢!
邹老师
2017 07/18 13:11
1,冲回3500,然后按3700做入库分录 2,冲回800,按700入账
84784948
2017 07/18 13:17
1,商品明细账上冲回3500,按3700入库,3月份已经按3500结转成本,所以多出200元,怎么处理? 2,商品明细账上冲回800,按700入库,3月份已经按800结转成本,所以少200元,怎么处理?
邹老师
2017 07/18 13:18
1,在库存商品体现了 2,少的会体现负数余额
84784948
2017 07/18 13:20
1,商品只有1件,已经出库,现在没有数量只有200元挂账上,怎么处理这200元? 2,商品只有1件,已经出库,现在没有数量只有负数100元挂账上,怎么处理这负数100元?
邹老师
2017 07/18 13:27
1,补结转相应成本 2,冲销结转货物的成本
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