问题已解决

其他应付款-社保年末的时候有贷方负数余额,应该是计提和发放的时候数据有错误造成的,我想把这个科目调平成零,请问应该调到哪个科目?

84785036| 提问时间:2023 01/08 22:10
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好,要先检查原因
2023 01/08 22:17
84785036
2023 01/08 22:18
计提社保的时多计提了其他应付款社保,现在要怎么调?
立峰老师
2023 01/08 22:23
个人的多计提,就是员工的工资多扣了 借: 其他应付款 贷:应付职工薪酬
立峰老师
2023 01/08 22:23
随后发给员工就可以
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