问题已解决

请问11月上期末抵扣的,和280元上期已做账末抵扣的,12月份的的分录我要怎么做呢

84785008| 提问时间:2023 01/09 09:52
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你月末结转到未交增值税去了吗  
2023 01/09 09:53
84785008
2023 01/09 10:14
11月的280,我只做了借管理费用 贷库存现金,应交税费--减免税款 280 贷:管理费用 ,上个月的留抵我应该也做了:应交税费--末交增值税 贷:应交税-应交增值税(进项税转出
meizi老师
2023 01/09 10:18
你好;        借应交税费-应交增值税-转出未交增值税280 贷应交税费--减免税款 280    ‘借应交税费-未交增值税280 贷   ’应交税费-应交增值税-转出未交增值税280  
84785008
2023 01/09 10:50
上月留抵待抵扣的422.45怎么做账
meizi老师
2023 01/09 10:57
你好;   你之前没有结转吗? 还在进项税挂着???
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