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我想请问一下,我进项税转出后,造成以前月份多抵减了进项税加计抵减,怎么做账务处理呢

84785022| 提问时间:2023 01/09 10:21
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你可以在本月份的账务处理中,将多抵减的进项税加计抵减金额计入本月的费用,并在本月的税金报表中进行抵减。
2023 01/09 10:27
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