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老师,电子税务局,公司有无票收入价税合计11507元,附表一我正常填列,提醒让报附表三,附表三怎么填呢?不是说差额计税的才填附表三吗

84784986| 提问时间:2023 01/09 11:02
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好  没有差额的不填写表三   
2023 01/09 11:03
84784986
2023 01/09 11:04
但有提示让填啊
84784986
2023 01/09 11:10
所以老师,附表三第三栏,应该填11507还是0啊?
玲老师
2023 01/09 11:19
说一下你开发票的情况,还有税率。
84784986
2023 01/09 11:22
没有开票,税率6%
84784986
2023 01/09 11:23
附表一做了无票收入价税合计11507元,申报时系统提醒让报附表三1和3栏
玲老师
2023 01/09 11:25
不是差额计税的,不填写附表三,我看一下你主表填写的对不对?是不是填写无票收入里了?
84784986
2023 01/09 11:27
是的,附表一无票收入里了,其他没有
玲老师
2023 01/09 11:32
填写这里对 找 下税务问下情况  不是差额不填写表三的 
84784986
2023 01/09 11:40
是不是我们属于投资公司,服务行业,所以让填呢
玲老师
2023 01/09 11:46
你好  这几样情况要填写对一下你的情况 《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)填写说明  (一)本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写。其他纳税人不填写。  (二)“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。  (三)第1列“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”:营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于征税项目的,填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额;营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于免抵退税或免税项目的,填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产免税销售额。本列各行次等于《附列资料(一)》第11列对应行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列资料(一)》第11列第5栏。  营业税改征增值税的纳税人,服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构,本列各行次之和等于《附列资料(一)》第11列第13a、13b行之和。  (四)第2列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期初余额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写“0”。本列各行次等于上期《附列资料(三)》第6列对应行次。  本列第4行“6%税率的金融商品转让项目”“期初余额”年初首期填报时应填“0”。  (五)第3列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的服务、不动产和无形资产扣除项目金额。  (六)第4列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期应扣除金额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期应扣除的金额。  本列各行次=第2列对应各行次+第3列对应各行次  (七)第5列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期实际扣除金额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除的金额。  本列各行次≤第4列对应各行次且本列各行次≤第1列对应各行次。  (八)第6列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期末余额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额。  本列各行次=第4列对应各行次-第5列对应各行次
84784986
2023 01/09 12:08
老师 自己企业是不是差额计税企业 在电子报表里能看到吗
玲老师
2023 01/09 12:14
你好 看不出来 是看你们的是行业和业务情况  
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