问题已解决
我公司在收到材料没收到发票的时候,做了暂估入库13个点,并且用了材料,结转了成本,几个月后收到发票6个点,怎么做会计分录?之前暂估入库需要红冲吗?红冲之后不会变为负数吗?结转的成本怎么办?
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速问速答同学你好
暂估入库的不暂估进项税的呀
2023 01/09 11:22
84785007
2023 01/09 11:24
是啊,所以我暂估的13个点的未税,结果她开6个点票,我和供应商的金额对不上
而且,我收到发票的时候,怎么做分录,怎么红冲之前的分录,已经用了材料,要是红冲就会变为负数,我应该怎么调整暂估和实际的分录
朴老师
2023 01/09 11:31
同学你好
直接原分录负数红冲就可以
84785007
2023 01/09 13:05
要是没用材料,这个可以红冲,现在用了材料,结转了成本,原分录的金额早就扣减了,怎么红冲?
朴老师
2023 01/09 13:10
同学你好
先做原材料蓝字发票的分录
然后再红冲暂估的
84785007
2023 01/09 13:11
我用的暂估的科目,就算做了蓝字发票,也不在一个科目
朴老师
2023 01/09 13:16
同学你好
暂估的原分录负数红冲