问题已解决

老师请问在填报增值税申报表附表2“本期认证相符的增值税专用发票”金额是指本期全部认证的增值税进项税额,还是只需要填列当期需要抵扣的进项税金额呢?

84785034| 提问时间:2023 01/09 11:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你把你当期勾选认证的填上就可以了
2023 01/09 11:54
84785034
2023 01/09 12:05
我把勾选认证金额填上去以后,但是那个进项税到不了申报表里,是怎么回事呢?发票的进项税我也全部申报了,但是增值税发票综合服务平台申报状态显示未申报,我不知道是啥意思,我勾选进项的时间是2022年12月25日,是否是过了申报时间?我已经勾选的进项税,它显示未申报
小小霞老师
2023 01/09 12:08
你截图我这边看一下的呢
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~