问题已解决
我上个月的销售 已经收款入账未开票,这个月开了发票,上个月做账的时候销项税额少了0.01,做了营业外,(如下图)那我这个月拿发票下账的时候是冲多少?少冲0.01吗?还是按发票上面的销项税额冲呢?另外,发票比银行存款还多0.01,怎么办呢?
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速问速答你好,你交税的时候是多了交了一分钱,借营业外支出,贷应交税费,未交增值税做这个。
2023 01/09 12:21
84785012
2023 01/09 14:07
嗯,老师我可能没表达清楚,就是上面那两个分录 是已经发生 交完税的,我们销售一笔收银行存款46994.5,然后交了销项税5406.45,然后因为小数点的问题吗,就做了上面那两个分录。但是现在开了发票 是下面那两行,合计比银行存款多了一分钱。我就不知道现在要冲哪个数?然后要按照发票怎么做分录了?
郭老师
2023 01/09 14:12
借营业外支出,待应交税费,应交增值税销项,做了这个你的应收账款为什么要调整,他不需要调整的。
郭老师
2023 01/09 14:12
是为了体现多交了一分钱做的这个,如果你这个理解不了的话,我给你写了一个分录,不是吗?
84785012
2023 01/09 14:20
我没有调整应收账款啊??就是现在开发票的数是下面那两行,然后我要怎么做冲的分录和正常的分录,我不知道按照哪个数值来做了
郭老师
2023 01/09 14:20
借营业外支出贷应交税费、应交增值税销项0.01
这是四舍五入的差异
销售额不用动
84785012
2023 01/09 14:22
不是 老师 就是现在开了发票 我不是要把上期无票的帐冲了在做吗?冲的是哪个分录啊?还是两个分录都冲掉
郭老师
2023 01/09 14:23
冲发票上的最左边的第一个
84785012
2023 01/09 14:27
把左侧分录做相反的冲掉,然后按发票做,多的一分钱做营业外收入是不是老师?
郭老师
2023 01/09 14:29
这个你看下你申报的时候有红冲吗?如果红冲的话可以的,你申报的时候也有差异的话可以
没有差异就不要管了。
84785012
2023 01/09 14:39
申报的时候也跟发票一致,比左边分录多一分,那怎么办啊
郭老师
2023 01/09 14:39
你好,差额可以冲营业外支出,也可以跟你上面的一样做营业外收入。
84785012
2023 01/09 14:44
把上面两个分录做相反的冲掉,然后按发票做,多的一分钱做营业外收入是不是老师?
郭老师
2023 01/09 14:46
可以的,可以这么做的
郭老师
2023 01/09 14:46
做其中的一个就可以的,你要么红冲之前的营业外支出,要么你做营业外收入。
84785012
2023 01/09 15:00
老师 只红冲右边的分录的话,按照发票应该咋做呢?
郭老师
2023 01/09 15:03
借应收账款,贷主营业务收入-41588.06
应交税应交增值税销项-5406.44
84785012
2023 01/09 15:09
老师 是这样的吗?
郭老师
2023 01/09 15:11
是的,是这么做的,是这么理解的。
84785012
2023 01/09 15:18
老师 别的分录都不用做了是不是??那结账咋结转啊?
郭老师
2023 01/09 15:19
你好,结果手机就可以的是十二月份的吗?如果是的话,再加上一个本年利润。
84785012
2023 01/09 15:20
老师 那个一级科目选不了咋办啊?
郭老师
2023 01/09 15:25
你好,这个需要万下软件售后。
郭老师
2023 01/09 15:25
你好,这个需要问一下你软件售后。