问题已解决
其他应收款-借支 借方负数,怎么调整?(之前有员工预支了工资,后在发工资时扣除了,借的时候没有做分录,还的时候做了,导致借方负数)
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,补上一个,借其他应收款,贷银行存款。
2023 01/09 12:50
84785046
2023 01/09 12:52
不对不对,我查到了。之前的会计是这么做的。我重新写给你
郭老师
2023 01/09 12:53
你好,截图看一下分录
84785046
2023 01/09 12:53
当时做的是,借:应付职工薪酬-工资39274.54 贷:银存39274.54
84785046
2023 01/09 12:54
发工资时从工资里扣除,借:应付职工薪酬-工资39274.54 贷:其他应收款-借支39274.54
郭老师
2023 01/09 12:54
你好,那你只需要集体工资就可以的,你不用做借应付的工薪收工资待期的应收款了。
84785046
2023 01/09 12:54
这做得不对吧,该怎么调整
郭老师
2023 01/09 12:55
你好,把你上面第二个分录删除了就可以的。
84785046
2023 01/09 12:55
那该怎么做
郭老师
2023 01/09 12:57
借其他应收款
贷应付职工薪酬工资39274.54。
84785046
2023 01/09 13:01
好的,谢谢
郭老师
2023 01/09 13:03
不用客气,工作愉快。