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22年12月开的专用发票,现在23年1月作废了,也开了红字发票,那这两天报去年12月的增值税,印花税那些税还需要缴税吗?是先12月报税缴税,1月再退税吗?

84784962| 提问时间:2023 01/09 13:14
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,是这么做的。印花税的就不要申报了,印花税的这个交了就不好退。
2023 01/09 13:14
84784962
2023 01/09 14:50
印花税可以不用申报,增值税及附加还有企业所得税就要申报,是这样对吧?那我印花税直接是零申报,税务局那边没问题吗?
郭老师
2023 01/09 14:52
印花税看你的征税方式,如果是按次的,没有的不需要申报的,不用申报的,如果需要的需要交,需要正常申报,零申报的也得申报了它。
84784962
2023 01/09 15:27
我们按季度申报印花税的,这个月要申报10-12月的,那我就是给零申报了,对吧
84784962
2023 01/09 15:28
因为12月开票了,但是1月作废,所以我现在申报印花税零申报没有问题吧!
郭老师
2023 01/09 15:32
可以的,可以这么做的。
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