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老师,我想问问公司公司在10月份就开具了取暖发票,我们也付了款,我该如何入账,要摊销得11月份才可以

84785021| 提问时间:2023 01/09 13:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是供暖时间是从几月份到几月份的?
2023 01/09 13:36
郭老师
2023 01/09 13:36
从十月份开始吗?还是从11月份
84785021
2023 01/09 13:37
11月到次年的3月底
郭老师
2023 01/09 13:38
你好,11月份开始做收入的。
84785021
2023 01/09 13:39
是供热公司给我们开具的,
郭老师
2023 01/09 13:39
借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,从11月份开始分摊,借管理费用,贷预付账款。
84785021
2023 01/09 13:40
10月份给我们开了取暖发票并且我们也付了款,我该如何入账
84785021
2023 01/09 13:40
发票回来也是计预付账款吗?
郭老师
2023 01/09 13:41
发票回来了,也是预付账款,因为这个费用不允许提前做。
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