问题已解决
老师,您好!我查看前面会计做的账,预付工程款一直都是用“预付账款”这个科目先预付承包商的工程款,工程完工后收到发票却用“应付账款”科目把在建工程结转到固定资产,这样做对吗?她做的凭证是这样,付款的时候,借: 预付账款 xxxx 贷: 库存现金xxxx 完工后,借:固定资产xxxx 贷:应付账款xxx。如截图所示凭证
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速问速答你好; 可以的; 你调整下即可; 借应付账款贷预付账款
2023 01/09 13:38
84784955
2023 01/09 13:40
不调整,就像她那样做可以吗?
meizi老师
2023 01/09 13:45
你好; 要调整下; 不然你科目不平的
84784955
2023 01/09 13:49
也就是向她那样做分录是不行的,是吧?她都是这样做,所以在“应付账款”科目里,就产生了数据,这一数据是还需要付款给别人的。这样科目余额表的数据就会不准确数据有出入 ,是这样理解吗,老师?
meizi老师
2023 01/09 13:53
你好1; 是的; 不合理的 ;对的; 要么就调整下
84784955
2023 01/09 13:57
你好; 可以的; 你调整下即可; 借应付账款贷预付账款
老师,需要按您说的这样调整。也就是如果用她的这两张,就要按您说的借:应付账款xxx 贷:应付账款xxx再做这样一个分录,是吗?
meizi老师
2023 01/09 14:00
你好; 是的;借应付账款贷预付账款
84784955
2023 01/09 14:01
好的,非常谢谢老师
meizi老师
2023 01/09 14:04
不客气的; 帮到你就好;满意请给予评价