问题已解决
分录一:借:管理费用——办公费 280 贷:银行存款 280 分录二:借:应交税费——应交增值税——减免税额 280 贷:管理费用——办公费 280 老师帮我看下这个分录哪里有问题 ?
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速问速答你好,下面的会计分录,借方管理费用负数
2023 01/09 14:37
84785042
2023 01/09 14:49
请老师把正确的分录写出来
东老师
2023 01/09 14:50
分录一:借:管理费用——办公费 280
贷:银行存款 280
分录二:借:应交税费——应交增值税——减免税额 280
借:管理费用——办公费- 280
84785042
2023 01/09 14:53
老师写的这个分录与我写的分录是一样的
现在就是要把应交税费——应交增值税——减免税额 这个科目与哪个科目结平?
东老师
2023 01/09 14:53
这个在你结转增值税的时候就平。
84785042
2023 01/09 14:56
这个科目是与:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 (是与这个科目结科吗?
东老师
2023 01/09 14:56
对的没错就是这么做账的。
84785042
2023 01/09 15:01
同上问题,应交税费——应交增值税——减免税额(在借方)有余额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税 ,这个科目也是借方有余额,这2个科目的余额都在借方,如何结平呢?
东老师
2023 01/09 15:02
结转增值税的时候 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税减免税款
东老师
2023 01/09 15:02
这个转出未交增值税是不需要截屏的。
84785042
2023 01/09 15:09
借:应交税费——应交增值税——减免税额 280
现在要把这个科目结平啊,这个科目与哪个科目结平?
东老师
2023 01/09 15:09
结转增值税的时候 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税减免税款
这个减免税款贷方不就平了吗