问题已解决

年底减免税科目借方余额560,然后我写了个分录,借:营业外收入560,贷:减免税560,以及进项、销项、转出未交,把应交增值税科目结平了,上面的这个分录合适吗,我不知道是对还是错。

84785035| 提问时间:2023 01/09 19:13
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问是税盘服务费么
2023 01/09 19:19
84785035
2023 01/09 19:38
是的,我不知道怎么做结转了
84785035
2023 01/09 19:40
之前做了分录借减免税280+280,贷管理费用-560
bamboo老师
2023 01/09 19:45
那怎么还做营业在收入科目 错的
84785035
2023 01/09 19:50
那减免税额怎么结平呢
bamboo老师
2023 01/09 20:00
借:应交税费——应交增值税——销项税额 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——减免税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
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