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如果月末增值税进项有留底,我把留底转到应交税金--留底扣税额,那下一个月这个留底额要怎么处理?如果做凭证?

84785039| 提问时间:2017 07/19 08:31
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李爱文老师
金牌答疑老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
如果增值税属于有留抵税额,通常是结转到“应交税费——未交增值税”科目的借方。 如果下月需要交税,就会结转到“应交税费——未交增值税”的贷方,这样再来看“应交税费——未交增值税”的余额;如果还是借方余额,说明本月继续的留抵税额;如果是贷方余额,就是本月需要交的增值税
2017 07/19 08:33
84785039
2017 07/19 09:18
那余额在借方,需要留底,下个月不需要对这个留底做其他会计分录了吧
李爱文老师
2017 07/19 09:28
不用做分录,就会在余额进行计算。就可以看出交多少税了
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