问题已解决

老师,这个抵销分录如何做?

84784974| 提问时间:2023 01/10 08:47
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你要做哪一方的呢
2023 01/10 08:50
84784974
2023 01/10 08:52
我作为众盛兴的会计
朴老师
2023 01/10 08:58
同学你好 你要做的就是 借应付 贷应收 这样
84784974
2023 01/10 09:47
借应付品智470643贷应收二级科目挂哪个单位
朴老师
2023 01/10 09:52
同学你好 这个是安顺兴的名字
84784974
2023 01/10 12:33
可是贷方,本来我们公司没有挂他的应收啊 ,是不是还要做个其他什么分录
朴老师
2023 01/10 12:42
同学你好 那你挂的什么呢
84784974
2023 01/10 13:41
我的意思是我一直只和品智有业务,肯定挂的都是品质的应付,借方我能理解,但是贷方挂应收安顺兴不理解,这样贷方挂着怎么消掉呢
朴老师
2023 01/10 13:48
同学你好 付款了就可以消掉
84784974
2023 01/10 13:51
贷方挂应收,意思不是应收减少嘛,想要消掉是不是得从借方走,意思是我付钱给安顺兴,这样才完整?可是我们没业务往来,我为什么要把钱给他呢?不理解
朴老师
2023 01/10 13:58
同学你好 对的 这个不是委托付款吗
84784974
2023 01/10 19:51
我这是抵销,不是委托付款啊,我从一开始就说了啊
84784974
2023 01/10 19:53
抵消结束后众盛兴欠品智17万左右,品智不欠安舜兴了啊,是这样的哎
朴老师
2023 01/11 07:40
同学你好 你这个抵消就是委托收付款 只不过是三方抵消了 不用收也不用付
84784974
2023 01/11 07:45
但是抵消后还是有要付的款啊,我们众还欠品17万左右啊,品欠安的抵消后不欠了啊,所以贷方你那样做是不是不对啊
朴老师
2023 01/11 07:46
你们抵消就只抵消对应的金额 17万还是挂往来需要付款的呀
84784974
2023 01/11 07:50
我知道啊,所以借方对的啊,抵消以后我们还欠品17万左右啊,因为本来购买的时候贷方就有60多万,现在借方挂应付40多万,还剩下借方17万左右没付款对的啊,但是你没理解我的意思啊,贷方我一直觉得挂的不对啊,作为众盛兴的会计,我和安舜兴没业务啊,而且这样抵消结束后我跟他之间以及品欠他的钱都没了啊,为什么还要挂贷方应收安舜兴呢,这不是平白无故多出来一个科目了嘛
朴老师
2023 01/11 07:50
贷方冲减了呀 没有了哦
朴老师
2023 01/11 07:51
你就是还剩贷应付账款
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